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    用友u8如何增加钢材明细 用友u8增加明细科目

    发布时间:2024-9-11  

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    用友U8中采购入库单怎么录入

    如果是用友U8,可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件,是在“采购管理”录入“采购入库单”,然后到“库存模块”审核。

    填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

    取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。)方法二:你可以参照错误的那张单,生成一张采购退货单,再重新做一张正确的,把那两张单合并制一张凭证,在摘要上注明是调整xx月份采购。

    打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。


    怎样在用友U8系统增加一张采购单。

    采购入库单的源单应该是到货单,采购到货后就应该是仓库的事情了,所以采购入库单应该是在库存管理下操作的,不应该再再采购模块操作,你换个模块仓存管理-入库业务-采购入库单-增加肯定就可以了。如果还不行联系实施人员。

    如果启用采购管理、库存管理模块,采购入库单在库存模块中增加。你也可以看一看设置选项中是否设置,采购必有订单,如果设置了,需要参照采购订单才能做入库单。

    如果是用友U8,可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件,是在“采购管理”录入“采购入库单”,然后到“库存模块”审核。

    打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

    1,采购入库单已经保存过了,再想新增是不可能的了,只能将单据删除后,重新按采购订单或到货单生单重做。没有捷径。 2,ERP_U8系统支持采购入库单清单多版本管理,您可以试着考虑这个。

    下面分享一下用友U8系统录入付款单的方法。登录系统后,点击”业务导航“。点击”财务会计“菜单。点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面,点击“增加”。


    用友U8软件如何增加二级科目

    有单位往来的科目,用友中可以在会计科目的档案设置中,把那个科目属性设置为:供应商往来,或客户往来。往来单位档案放在用友供应商档案或客户档案中。这样做凭证用到那个科目时就可以选择单位。

    想增加的话就 在下面先增加一个 七月前管理费用 表示继承以前所有的余额和发生。然后再下面增加 人员工资 差旅费 电费等等 以后做凭证的时候 就不要使用 七月前管理费用 这个科目 保证账目清晰 。

    基础设置—财务—会计科目,打开界面后,点击菜单栏的编辑—指定科目,在现金流量科目设置中将其他货币资金下的二级科目,银行汇票存款,信用卡存款等选择为现金流量科目即可。

    要增加的话,最简单的做法就是把所有的使用过一级科目的凭证先挂到其他科目去,然后增加二级,最后再改回来就可以了。不过这个只宜涉及凭证少的。要是凭证多的话,那就只能进去系统科目转换了。

    你增加后他提示你如果要增加下级科目,下级科目会自动设置成上级科目一样得设置,点确定。然后还会提示你会把一级科目的余额带到这个二级科目。就是说你如果要增加多个二级的话,一级的余额会跑到你第一个增加的二级里。

    设置二级科目的前提是你没有在一级科目下录入数据,然后在基础设置里面,找到财务这块,找到会计科目,然后在界面上方点击增加按钮,设置好后点击保存按钮。


    用友U8采购入库单无法增加怎么办

    1、如果你没有启用库存管理模块,那么采购入库时就直接在采购管理模块操作。

    2、用友ERP_U8中采购入库单不能新增的原因有以下几点: 1,采购入库单已经保存过了,再想新增是不可能的了,只能将单据删除后,重新按采购订单或到货单生单重做。没有捷径。

    3、如果启用采购管理、库存管理模块,采购入库单在库存模块中增加。你也可以看一看设置选项中是否设置,采购必有订单,如果设置了,需要参照采购订单才能做入库单。

    4、没有权限 打开位置不对。解决方案:在库存管理-采购入库-采购入库单里打开就可以操作了。

    5、采购入库单的源单应该是到货单,采购到货后就应该是仓库的事情了,所以采购入库单应该是在库存管理下操作的,不应该再再采购模块操作,你换个模块仓存管理-入库业务-采购入库单-增加肯定就可以了。如果还不行联系实施人员。

    6、在采购业务流程控制中,管理员设置了采购订单的来源单据,必须是“生单”模式;所以不能直接手工录入;来源方式有:采购报价单、MPS/MPR计划、申购单等。。

     

     

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