发布时间:2024-5-22
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问题回复:
这个删除7月账的流程,前台就可以处理。 反记账7月份,然后到总账,点填制凭证,把7月的凭证都点作废,然后作废完,再点整理凭证。
当然如果凭证多的情况 后台的处理方案是:
1、备份好数据
2、一定要反记账反结账到6月份。
3、然后对账套对应年度的数据库执行下面的脚本 delete from GL_accvouch where iperiod ='7'
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