解决方案: 日记账与总账对账,是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的,出现对账不平,可以检查以下几个地方: 1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平,如果期初对账不平,在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对,如果对不上需调整为两者一致 2.如果期初平,再看借方发生和贷方发生是否一致,不一致一般有以下几种原因: (...
解决方案: 可以做入库单做赠品入库,或者采购入库单入库勾选表体明细中的赠品...
解决方案: 请以新一年时间登入软件,登入后点基础设置-科目-科目对照,做好科目对照后然后重新结上一年12月份的财务结账,勾选覆盖期初即可...
解决方案: 委外加工单在保存的时候,会判断主件和子件的BOM结构及历史工单,当主件和子件存在循环引用时会报错,所以检查一下委外加工单和bom有没有互为父件和子件的情况。...
解决方案: 请检查生产加工单上是否有停用的档案,找到停用的档案,取消停用即可...
解决方案: 做12月份期间损益结转的时候勾选一下包含未记账,再去生成...
解决方案: 往来费用就是和往来单位的应付款,在应付明细账中查看。与往来单位无关的其他费用选择现金费用,就是需要现结的,现结金额必须填写,往来单位可以不填...
解决方案: 凭证管理界面下方调整,最大1000...
解决方案 : 只有预制报表切换期间类型公式才会对应的修改,如果是新建报表需要手工报表公式...
解决方案: 如果启用了出纳管理,可以导入日记账,然后用日记账取生成凭证...
截屏,微信识别二维码
客服QQ:5151867
(点击QQ号复制,添加好友)